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中共盐城市大丰区审计局党组关于区委 巡察反馈意见整改进展情况的通报

来源:区委巡察办 时间:2025-06-12 10:41:36 点击: 【字体:

根据区委统一部署,2024年5月13日至2024年6月21日,区委第一巡察组对区审计局党组进行了巡察。2024年9月12日,巡察组向区审计局党组反馈了巡察意见。根据有关规定和要求,现将巡整改进展情况予以公布。

一、整改工作组织领导情况

一是加强组织领导。接到巡察反馈意见后,局党组书记全面履行“第一责任人”责任,把落实巡察反馈意见作为当前及今后一段时间的重要政治任务,于9月19日召开局党组落实巡察反馈意见整改工作部署会,第一时间成立巡察整改工作领导小组,传达学习《关于做好十三届区委第七轮巡察整改落实工作的通知》精神,专题研究部署巡察整改工作。10月16日,召开了局党组巡察问题整改专题民主生活会,班子成员进行了对照检查,开展批评和自我批评。二是强化整改实效。党组书记亲自挂帅,研究制定《大丰区审计局党组关于区委巡察反馈意见整改方案》,细化分解整改工作清单,逐条审定整改措施,明确牵头领导、牵头(参与)科室和整改期限。领导小组办公室每月对整改情况进行收集汇总,稳步推进巡察整改工作,针对巡察反馈的4个方面28个问题,已完成(含基本完成)整改25个,仍需按计划持续整改任务数3个。三是建立长效机制。在抓好集中整改、解决问题的同时,举一反三,及时总结整改经验,深化成果运用,将整改过程中行之有效的做法固化为制度,确保类似问题不再重复发生,真正让巡察整改成为促进我局各项工作提升的过程。

二、整改进展情况及成效

我局按照过程性纠正和长期性坚持的整改举措,并对一些问题进行了制度性完善,整改工作成效逐步显现。

(一)集中整改期内已完成(含基本完成)的整改事项

1.关于“学习的自觉性、主动性不够”问题的整改。

整改结果及成效:已完成整改。①完善《机关学习制度》,落实“第一议题”要求,将专题学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神和习近平总书记重要讲话重要指示批示精神作为党组各类会议的“第一议题”,切实将学习常态化、制度化。②深化学习研讨,2024年9月以来,累计召开局党组会7次,每次理论学习中心组学习均开展讨论交流,会前均严格执行“第一议题”制度,传达学习党的二十届三中全会、习近平总书记关于全面从严治党重要讲话精神、习近平法治思想等最新理论成果。③丰富学习形式和学习内容,充分利用中心组扩大学习会、局月度工作例会、党员统一活动日、“审计故事我来讲”、审计法知识测试等活动平台载体,同步推进理论学习教育与审计实践思考,提高审计干部职工主动学习的内生动力,2024年12月、2025年1月在局月度工作例会上专题组织学习新修订的《中华人民共和国审计法》并开展学习讨论。

2.关于“对习近平总书记提出的‘三个加大’‘四个促进’‘六个聚焦’精神贯彻落实不够”问题的整改。

整改结果及成效:已完成整改。以习近平总书记提出的“三个加大”“四个促进”“六个聚焦”以及对审计工作作出的重要指示为指导,科学合理安排2025年审计项目计划,将农业保险结算资金专题审计、乡镇主要领导自然资源资产离任(任中)审计等列入2025年审计项目计划重点实施。

3.关于“防范化解重大风险的本领不足”问题的整改。

整改结果及成效:已完成整改。紧紧围绕区委、区政府工作要求,将债务风险防控作为重要政治任务,积极发挥审计监督职能,取得良好成效。①常态化组织实施债务审计,重点对政府隐性债务化解、新增政府隐性债务风险、清理拖欠账款等情况进行审计,推动完成隐性债务化解任务,防范化解债务风险。②加大对重大政府投资项目的审计监督力度,对建设主体进行梳理排查,实施全区2021-2023年省市政府、国有企业重点投资项目建设运行绩效情况专项审计调查。③加大对重点投资项目抽查力度,2024年组织审计力量完成25个政府投资项目结算审核质量核查。④在财政同级审、国有企业主要领导经责审计项目和国有企业运营管理审计调查中着重揭示了相关国有企业在债务管控方面存在的风险隐患及问题。

4.关于“‘应审尽审’全覆盖不够”问题的整改。

整改结果及成效:已完成整改。①准确把握审计全覆盖本质要求,完善审计对象库,加强分类管理,强化对重点区域、重点领域、重点单位、重点人员的深度审计,以重点监督带动全面监督,实现审计全覆盖形式和内容、数量和质量上的有机统一,在2025年审计项目计划中,已安排对5家一级预算单位预算执行和财政决算情况进行审计,较2024年增加2个。②充分发挥大数据作用,全面采集全区各单位财务数据和财政、民政、人社、自然资源、卫生医疗等重要领域业务数据共计97项,覆盖全区247个单位,在2025年财政同级审中采用“集中分析,分散核查”的形式,将预算编制、预算执行、财经纪律等重大审计事项落实到全区所有一级预算单位,并融合开展各类专项资金专题审计,实现对全区66个一级预算单位的审计监督全覆盖。③加强与组织部门的沟通对接,做细经济责任审计对象立项研究,会同组织部门提出年度领导干部审计建议名单计划安排,征求纪检监察等单位意见后,报区委审计委员会审批后执行,2025年已安排4个领导干部经济责任任中审计项目。

5.关于“审计工作前瞻性不够”问题的整改。

整改结果及成效:已完成整改。①加强对全区内审工作的指导,制定2025年全区内审立项工作指导建议,对项目立项分行业从项目数量、项目类型等角度提出指导意见,将35家内审机构102个内审项目计划呈报区委审计委员会主要领导阅批,有效提高内审项目执行率,确保各部门单位有力有效开展内审工作。②开展内部审计实地指导监督,2024年8月,赴5家部门单位开展内审项目现场指导监督,重点围绕内部审计制度建设和执行,内部审计项目的计划、实施、报告、整改等环节开展指导监督,对发现的问题提出意见建议,促进提高内部审计工作质效。③提升全区内部审计人员能力水平,2024年11月,组织全区内审机构负责人赴苏州大学开设内部审计人员综合能力提升培训班,课程围绕党的二十届三中全会精神深度解读、审计整改业务基础知识、政府投资项目审计实务指导、审计质量控制和优秀审计项目创建等内容进行展开,全面提升全区内审人员综合素能。④加快审计信息化转型升级。制定《进一步加强大数据技术应用和深化丰审数智先锋队建设的工作方案》,明确提出大数据审计技术在审前、审中、审后三个环节的具体应用;坚持开展大数据审计技能培训,2025年2月聘请南京审计大学4位审计领域业务专家,组织开展了为期一周的“AI大模型赋能审计”专题培训,帮助审计人员掌握人工智能在审计领域的实操技能;编制大数据审计实操指南,从数据采集、转换、入库、疑点分析等各个环节,整理汇总大数据审计思路,为审计信息化转型提供技术支撑。

6.关于“审计项目发包不够公平”问题的整改。

整改结果及成效:已完成整改。①认真组织全局审计人员学习并规范执行盐城市大丰区财政局2024年、2025年转发省财政厅关于《关于印发江苏省2024政府集中采购目录及标准的通知》等规范性文件,依法依规开展采购活动。②加强对中介机构的跟踪管理,2024年累计实施25个政府投资项目的结算审核质量核查,从“人员管理”“审计工作管理”“审计取证管理”“审计质量与廉政风险管理”“审计档案管理”五个方面对8家协审中介机构每个项目进行百分制考核打分,其中优秀档次(90分以上)为3家,良好(80-90分)3家,合格(60-70分)2家。

7.关于“审计报告出具不及时”问题的整改。

整改结果及成效:已完成整改。严格执行《大丰区政府投资项目决(结)算管理和监督实施意见》文件精神,按照规定进度要求审结项目。2024年共计完成25个政府投资项目结算审核质量核查审计和1个竣工决算审计项目。

8.关于“支持配合纪检监察工作和巡察工作不够主动”问题的整改。

整改结果及成效:已完成整改。①严格执行“三重一大”民主决策制度,属于重大问题决策、重要干部任免、重大项目投资决策、大额资金使用等事项事均及时与派驻组沟通并邀请参加,并做好“三重一大”事项报备工作,2024年9月以来,累计报备领导班子成员分工调整、人事选拔任用、全区内审培训资金使用、大数据分析室资金使用、物业服务公司更换等5项重要事项。②健全完善机关全体党员干部廉政档案,2024年11月组织机关全体党员干部填报党员干部廉政档案,加强对廉政档案的动态化管理,于每年10月份对机关党员干部廉政档案进行一次填报、审核和更新,并将上年度廉政档案整理装订成册归档。③深化巡审监督贯通协同,完善并落实计划会商、信息沟通、成果共享等机制,与区委巡察办联合印发《大丰区巡察监督与审计监督联动协作实施办法》,已于2025年初将2024年度审计报告和审计移送书报送至纪委案管室,并书面征求区委巡察办对年度审计项目计划的建议,将在今后工作进一步加大巡审联动力度,做好事前沟通互联、事中协同配合、事后成果深化。

9.关于“主体责任压得不够实”问题的整改。

整改结果及成效:已完成整改。①认真履行局党组全面从严治党主体责任清单和全面从严治党主体责任书内容,进一步强化责任落实,2024年10月8日局党组召开会议专题研究部署党风廉政建设工作,对照《2024年度党风廉政建设工要点》,进一步明确党组书记“第一责任人”和其他班子成员“一岗双责”责任。②严格落实廉政谈话制度,在重要节日节前、新进人员岗前、职务变动任前和工程项目建前常态化开展廉政谈话,筑牢审计人员拒腐防变思想防线,2024年9月份以来,累计开展15人次廉政谈话。

10.关于“中央八项规定精神执行不严”问题的整改。

整改结果及成效:已完成整改。①修订完善《机关财务管理制度》,对工会经费支出、奖金福利等支出规定进行了重申。②已停发报刊劳务费,并对相关人员进行谈话教育,进一步强化财务管理规范,严格审核报销凭证、附件明细。对2024年工会经费进行“回头看”,严格执行工会经费管理规定,禁止用工会经费慰问非工会会员,杜绝超范围慰问行为。

11.关于“违规发放津贴补贴”问题的整改。

整改结果及成效:已完成整改。①2022年以来,已停发稿酬费用。②严肃财经纪律,对2021年7月以来发放的稿酬,班子成员带头清退共计8839.8元,清退款项已上缴同级财政。③修订完善机关管理制度,进一步细化学习培训费用报销程序,对津补贴发放情况进行“回头看”,对经上级安排或局党组研究批准的学习培训,按实报支,对未经批准的一律不予报支。

12.关于“变通处理公务接待费用”问题的整改。

整改结果及成效:已完成整改。①已对相关人员进行谈话提醒,进一步强化财务管理规范。②组织相关人员认真学习《江苏省党政机关公务接待管理规定》《盐城市党政机关公务接待管理规定》、大丰区《关于进一步加强经费管理严肃财经纪律的通知》,严格执行公务接待“一票四单”的要求,严格控制接待费用和陪餐人数不超过规定的上限。③对公务接待支出进行“回头看”,修订完善《公务接待与工作餐管理制度》,明确公务接待、工作餐费用报支规定,严格审核报销凭证、附件明细。

13.关于“公文管理不严谨”问题的整改。

整改结果及成效:已完成整改。①已对相关人员进行谈话提醒,加强公文规范化管理。②对公文管理情况进行“回头看”,进一步修订完善《机关公文管理制度》,严格公文以及审计文书审核,按照“分级管理、层层负责”的要求,明确公文以及审计文书处理各环节的职责及责任追究措施,对公文以及审计文书格式、质量等进行明确规定,确保公文以及审计文书从撰写到审核,直至印发都有规可循。

14.关于“项目管理不够专业”问题的整改。

整改结果及成效:已完成整改。①修订完善机关财务管理制度,严格执行政府采购、工程项目招投标、费用报销等程序规定。②组织学习《中华人民共和国政府采购法》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《中华人民共和国招标投标法》等法律法规,进一步提高政府采购经办人员业务能力和水平,并对相关人员进行谈话提醒。③扩大招标采购公示范围,将招标采购公告在大丰日报、大丰电视台等主流媒体上进行公开发布,2024年9月以来,已在大丰日报平台上发布数字化档案、数据分析室、物业公司等招标采购公告。

15.关于“固投审计风险突出”问题的整改。

整改结果及成效:已完成整改。①修订相关内控管理制度。投资审计转型后,根据2020年制定的《大丰区审计局聘用社会中介机构参审服务费用结算管理暂行办法》《大丰区审计局政府投资项目复核管理暂行办法》结算中介协审费用偏低,部分中介机构不愿意参审,我局参考市局费用结算办法并结合我区实际情况,完善制定《聘用社会中介机构参与政府投资项目审计管理考核暂行办法》,提高中介机构参审积极性;同时,废止《大丰区审计局政府投资项目复核管理暂行办法》,在项目审计过程中加强考核并承担复核工作。②组织中介机构学习培训。3月7日、8日组织科室人员和中介机构参加《建设工程工程量清单计价标准》(2024版)线上培训,注重业务知识的更新。

16.关于“费用报销管理不严格”问题的整改。

整改结果及成效:已完成整改。①已对该报销发票及相关凭证的真实性进行核实,并对相关人员进行提醒谈话,明确公务活动原则上一律使用公务卡结算。②进一步优化完善《机关财务管理制度》,并组织相关人员认真学习,强化推广使用公务卡,增强干部职工用卡意识。③费用报销时要求提供公务卡消费记录,并严格执行公务卡强制结算目录,对应使用公务卡强制结算未使用以及无公务卡消费记录的费用,不予报销;对列入公务卡强制结算目录的事项,除通过财政直接支付或授权支付方式以外,一律通过公务卡直接结算。④严肃财经纪律,严格执行财务制度、差旅费报销和公务用车管理办法,对支出情况进行“回头看”,明确伙食补助的适用范围、审批流程、报销标准,严把报销关卡,坚决杜绝违规现象。

17.关于“民主集中制执行不够严格”问题的整改。

整改结果及成效:已完成整改。①将民主集中制和“一把手”末位表态制列入党组中心组学习内容进行专题学习。严格执行“三重一大”事项决策,凡属重大事项,除遇重大突发事件和紧急情况外,均召开党组会议集体研究决定。②9月份以来召开的党组会均严格执行相关规定,严格遵守“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的原则,重大事项讨论中,班子成员逐一发表意见,进行充分讨论,“一把手”严格执行末位表态制,相关情况逐一记录并形成会议记录。

18.关于“领导班子指挥棒作用发挥不充分”问题的整改。

整改结果及成效:已完成整改。①树立正确的用人导向,突出“实干为先、实绩为王”,激发青年审计干部干事创业的激情,2024年共提拔科级干部2名、股级干部5名、晋升干部职级4人。②制定《大丰区审计局落实市局“强研究、提质效”座谈会任务分解表》,将“强研究、提质效”行动计划落实到具体工作举措,明确相关责任科室。③持续争创审计精品项目,坚持“打造一批、孵化一批、储备一批”的总体目标,今年以来对所有项目实施“二级”审理制度,先后召开重点项目讨论汇报会6次,严格按创优标准组织实施每一个审计项目,落实审计组每实施一个项目至少有一篇高质量的审计要情和审计专报,有一个审计案例,有一系列大数据分析模型,有一个审计经验交流分享的要求,以点带面,通过全力推进项目创优促进审计项目整体质量提升。

19.关于“意识形态工作责任制落实不够到位”问题的整改。

整改结果及成效:已完成整改。①制定印发局意识形态工作要点,并将意识形态工作作为重点内容纳入全年党建工作要点并抓好落实。②主要领导加强对班子成员2024年度民主生活会材料以及年度述职述廉报告中履行意识形态责任内容的审核,确保内容完整。③局办公室不断加强信息宣传审核力度,实施“六级审核负责制”,严格把关稿件发布流程,切实把控“出口关”。同时,进一步建立完善舆情预警预判机制,强化网络舆情的日常监测、信息收集,积极引导网络舆情良性发展。

20.关于“党建工作责任制落实不够到位”问题的整改。

整改结果及成效:已完成整改。①将《中国共产党党组工作条例》列入党组中心组和机关支部委员学习内容进行专题学习,持续督促各党支部落实机关党建责任清单,将党建与业务工作同谋划、同部署、同推进。机关支部在党员统一活动日中创新开展“审计故事我来讲”活动,进一步加强审计业务与党建工作深入融合,共计形成10篇审计交流分享案例。②2024年10月份,根据人事变动,及时调整了局全面从严治党主体责任领导小组成员,2025年3月召开党建工作会议,研究部署局机关党建相关工作。③加强审计组临时党组织建设,在以后的外出交叉审计工作中,按规定成立临时党支部,充分发挥临时党支部作用,规范临时党支部台账管理。

21.关于“领导班子民主生活会召开不规范,部分环节和资料缺失”问题的整改。

整改结果及成效:已完成整改。①严格按照领导班子民主生活会召开要求,规范开好2024年度局党组班子民主生活会。②已落实1名支部委员专人记录机关支部党员活动内容,并要求规范完整记录。③已严格按照要求每月至少开展1次支委会,每季度至少开展1次支部党员大会,9月份以来,累计召开支委会和支部党员大会各7次。

22.关于“党员发展管理不够严谨”问题的整改。

整改措施及取得的阶段性成效:已完成整改。①严格按照党章和发展党员的有关规定,在各个环节上严格要求,为党员发展工作打好基础,2024年发展青年入党积极分子2名。②已从区机关工委领取党费收缴专用票据,并按时开具党费收缴票据,2024年12月,在机关支部党员大会上通报党费收缴情况并进行公示。

23.关于“干部培养力度不大”问题的整改。

整改措施及取得的阶段性成效:已完成整改。①深入实施十四五“青审工程”,通过审计实务导师结对指导,以及开办大数据审计培训班等方式促进青年审计人员快速成长,提升队伍整体素能,用坚实的审计成效发挥好“党之利器、国之利器”监督作用。②树牢选人用人正确导向,突出实践实干实效,落实有为有位用人机制,全年晋升干部职级6人次,提拔6名中层干部,其中4名为35岁以下一线青年,不断优化审计干部梯队结构。③先后组织25人参加职称考试、审计署计算机中级审计培训、大数据技能培训,有1人入选全市审计机关审计业务“首席”培养对象名单。

24.关于“干部选拔任用程序不够规范”问题的整改。

整改措施及取得的阶段性成效:已完成整改。①严格规范干部选拔任用程序,2024年9月以来,按照《党政领导干部选拔任用工作条例》《大丰区股级干部选拔任用工作管理办法》规定要求,完成5名同志的职务调整和1名同志的职级晋升工作。②选优配强队伍,对办公室干部人事经办人员进行优化调整,明确会议记录规范,选用政治素质高、工作责任心强的同志担当此岗位职责,对干部选拔任用工作的档案、台账资料落实专人负责管理。

25.关于“党组巡察整改工作责任压得不够实”问题的整改。

整改措施及取得的阶段性成效:已完成整改。①加强对审计项目立项的研究,紧扣经济社会热点、改革攻坚难点、群众关注焦点等问题,通过发函、走访、查询、交流等方式,广泛听取组织、纪检、巡察等部门的意见建议,找准项目计划制定的着力点和切入点,围绕公共资金、国有资产、政府投资、民生项目等方面,拟定2025年度审计项目计划,并报区委审计委员会审议通过后正式实施,有序推进重点部门、重点项目、重点资金审计监督全覆盖。②持续深化区属国有企业审计工作,每季度持续开展区属国有企业运营情况审计调查,督促用好融资债务管理、工程管理等信息系统,逐步提升国有企业治理效能,截至目前,已对6家区属国有企业开展10次运营情况审计调查。③严格规范政府投资审计操作规程,加强协审服务机构跟踪管理,实行中介机构审核人员驻场办公审核管理制度,从“审计质量与廉政风险”等5方面对其进行日常考核和管理直至项目实施完成;加强科室复核管理,对协审项目的业务数据和工作流程实行“再复核”,有效防范质量风险和廉政风险,提高投资审计质量。④对近年来的机关发文进行“回头看”,纠正公文处理工作中存在的不规范、不细致、不严谨的问题,组织相关人员认真学习《国家行政机关公文处理办法》等有关公文行文要求,修订完善《机关公文管理制度》,进一步提高拟稿人员以及公文办理人员的思想认识和业务水平,坚决抵制形式主义,在订立制度、落实活动要求和制定方案等方面靠实思考,从单位实际情况出发制定具体方案,杜绝不严谨和抄袭等现象。

(二)仍需按计划持续推进的整改事项

1.关于“审计整改标本兼治作用未充分发挥”问题的整改。

整改结果及成效:已基本完成整改。①严格落实市委办公室、市政府办公室印发的《关于建立健全审计查出问题整改长效机制实施意见》,全面压实审计整改主体责任,2024年组织实施全区2022年至2023年度审计查出问题整改情况专项审计调查,12月份集中开展“审计整改专项督查月”活动,区委审计委员会、区政府、区人大先后召开审计整改工作推进会,促进整改销号问题465个,整改率达91%。②组织学习并严格执行市委审计委员会办公室、市审计局印发的《盐城市审计整改约谈办法(试行)》和《盐城市审计整改责任追究办法(试行)》,在今后的工作中对整改不力、虚假整改、拖延甚至拒绝整改的,严肃追责问责,对整改责任落实不到位以及问题长期得不到整改等问题及时约谈被审计单位主要负责人,指出存在的问题事实、违反的相关规定,并对落实整改提出相应要求,视情况将约谈纪要报送有干部管理权限的党委(党组)、纪检监察机关、组织人事部门等有关部门备案。③加大审计结果公告力度,积极促进被审计单位进行整改,2024年8月和2025年1月,分别对2024年度同级审工作的工作报告和整改情况进行公开。

2.关于“涉企资金审计项目覆盖少”问题的整改。

整改结果及成效:已基本完成整改。①坚持开展区属国有企业运营管理审计调查以及领导干部经济责任审计项目,重点关注涉企资金管理使用情况,着重揭示拖欠民营企业账款等问题。②加大涉企资金审计关注力度,在2025年项目计划中,已安排创业担保资金管理使用情况、清理拖欠企业账款情况、企业国有资产经营管理情况3个审计项目(专题),在其余各类审计项目中同步关注惠企政策落地落实、涉企资金管理使用等情况,助力优化营商环境。

3.关于“人员交流不充分”问题的整改。

整改措施及取得的阶段性成效:已基本完成整改。①加强各类审计专业技术人才培养,建立“新入职干部—技术标兵—领军人才”三级培养库,推行“理论研究+实战练兵+课题研究”三位一体培养模式,已提拔“90”后副主任1名,作为固投审计科负责人培养,条件成熟后,对固投审计科负责人进行轮岗交流。②组织固投审计人员学习《关于规范审计机关依法独立开展审计监督的意见》(苏审发〔2024〕84号)、《江苏省审计厅关于进一步完善和规范投资审计工作的实施意见》(苏审发〔2018〕57号)和审计八不准纪律,增强廉洁从审意识;强化社会中介机构人员廉政管理,对协审项目进行日常打分考核,并在一定范围内进行通报;加强固投审计一线廉政督查工作,2024年9月以来,局领导累计对正在实施的审计项目赴现场进行检查7次,监督固投审计人员工作作风和纪律执行情况,审计项目结束后,向被审计单位收集审计人员执行廉政纪律反馈意见,形成闭环管理,筑牢投资审计廉政防线。

三、巩固深化整改工作成效

自开展巡察整改工作以来,局党组对巡察反馈意见的整改工作取得了一定成效。2024年10月16日,局党组召开民主生活会,领导班子结合自身工作实际,查摆自身存在的突出问题,深刻剖析问题原因,提出今后努力方向和整改措施,达到了统一思想、凝聚力量、推动整改的目的。接下来,局党组将以此次巡察整改为契机,,把巡察整改落实作为树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”的具体表现,以整改实际成效助推审计工作高质量发展。一是强化问题意识,持之以恒抓好整改。对已完成(含基本完成)的整改任务,定期开展整改“回头看”;对于仍需深化整改的问题,严格按照整改方案要求,明确时间表、路线图,确保按时整改到位。二是巩固整改成果,建立健全长效机制。坚持“当下改”与“长久立”相结合,健全用制度管人管事的长效机制,实现抓点带面、抓纲带目、抓源治本的效果。三是注重成果转化,提升审计工作成效。坚持以整改促工作、以整改促落实,切实把整改成果转化为推动审计事业高质量发展的成效。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议,请及时向我们反映。联系方式:0515-83510226;邮政信箱:盐城市大丰区金丰南大街5号;电子邮箱:jsycdfsjj@163.com。


                                                                                                                                      中共盐城市大丰区审计局党组  

                                                                                                                                                 2025年6月12日  


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